岗位职责: 1、对公司的财务收支、会计核算、资金管理等日常业务进行监督。 2、定期或不定期地执行内控检查和测试,识别潜在的控制缺陷和风险点。 3、协助识别和评估公司在财务、运营等方面的关键风险。针对评估出的风险,提出改进建议和控制措施,并跟踪落实情况。 4、定期向管理层汇报内部控制的执行情况、存在的问题及改进建议。 5、与公司各部门进行沟通协调,推动财务内控意识的普及,确保内控措施在各业务环节得到有效执行。 6、审核原始凭证的合法性、真实性和完整性,确保账务处理符合会计准则和公司制度。 7、指导和监督出纳的日常工作,确保财务团队高效运作。 岗位要求: 1财会专业 2.5年及以上内部会计工作经验; 3.做事细心,责任心强; 4.熟悉税务办税流程; 5.有经验者优先考虑。
